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finance:dash:family

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finance:dash:family [2025/12/01 15:50] agoldmanfinance:dash:family [2026/05/07 09:12] (aktuell) nullrich
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-====== Familienabrechnung ======+====== 💰 Familienabrechnung ======
  
-Hier kann ein auf Ihre Organisation zugeschnittenerautomatisierter Prozess (Abrechnungslauf) gestartet werdender Belege für Betreuungsleistungen pro Klient:in in einem bestimmten Zeitraum (im Nachhinhein) erstellt.  +> **Zielgruppe:** VerwaltungVerrechnungBackoffice   
 +> **Modul:** ADM Cockpit – Abrechnung  
  
-Für die Belegsserstellung muss grundsätzlich +<WRAP lo> 
-  - das Belegdatum und +**Schlagworte:** familienabrechnung, abrechnungslauf, belege, klient, vorpositionen, zeitraum, geschäftsfall, verrechnung, caats 
-  - eine Abrechnungsperiode angegeben werden +</WRAP>
  
-Bei Auswahl eines/einer Klient:in wird ein Beleg über die Betreuungsleistungen dieser Klient:in für den angegebenen Zeitraum erstellt. Voraussetzung dafür ist, dass im Abrechnungszeitraum für die gewählte Klient:in ein laufender Geschäftsfall vorhanden ist. +===== 🧭 Überblick =====
  
-Wenn kein:Klient:in ausgewählt wird, werden Belege für all jene Klient:innen erstellt, für die im angegebenen Abrechnungszeitraum ein laufender Geschäftsfall existiert+Die **Familienabrechnung** dient zur automatisierten Erstellung von **Belegen für Betreuungsleistungen**   
 +pro Klient:in für einen definierten Zeitraum.
  
-Da der Beleg-Erstellungsprozess im Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist, können die angezeigten Felder und die Richtlinien zur Erstellung von Belegen variieren+Der Abrechnungslauf basiert auf bestehenden **Geschäftsfällen** und den darin enthaltenen **Leistungen**   
 +und erzeugt daraus systematisch verrechenbare Positionen und Belege.
  
-Während der Belegserstellung werden anhand der Vorgaben (zB Zeitraum, Klient:in, weitere Filteraus den zugrunde liegenden Geschäftsfällen einzelne verrechenbare Leistungen, die sogenannten Vorpositionen, erstelltDiese auto-generierten Vorpositionen finden Sie anschließend unter dem Menüpunkt [[:finance:bill-items | Vorpositionen ]]+<WRAP info> 
 +Die Abrechnung erfolgt immer **nachgelagert (im Nachhinein)** für bereits erbrachte Leistungen. 
 +</WRAP>
  
-Alle innerhalb eines Abrechnungslaufs erzeugten Belege werden gruppiert und können im Anschluss als Gruppe in weitere Prozesse überführt werden, oder zB alle wieder gelöscht werden. +---- 
 + 
 +===== ⚙️ Abrechnung starten ===== 
 + 
 +Für die Durchführung eines Abrechnungslaufs müssen mindestens folgende Angaben gesetzt werden: 
 + 
 +  * **Belegdatum**   
 +  * **Abrechnungszeitraum (von/bis)**   
 + 
 +Optional: 
 + 
 +  * **Klient:in auswählen** (Einzelabrechnung)   
 +  * oder **keine Auswahl** (Sammelabrechnung aller Klient:innen) 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== 👥 Abrechnung nach Auswahl ===== 
 + 
 +^ Auswahl ^ Ergebnis ^ 
 +| **Klient:in ausgewählt** | Beleg wird nur für diese Klient:in erstellt | 
 +| **keine Auswahl** | Belege werden für alle Klient:innen mit aktivem Geschäftsfall erzeugt | 
 + 
 +<WRAP important> 
 +⚠️ Voraussetzung:   
 +Im gewählten Zeitraum muss ein **laufender Geschäftsfall** vorhanden sein. 
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== 🔄 Ablauf der Belegerstellung ===== 
 + 
 +Während des Abrechnungslaufs passiert im Hintergrund: 
 + 
 +  1. Prüfung der Geschäfts­fälle im Zeitraum   
 +  2. Ermittlung der erbrachten Leistungen   
 +  3. Generierung von **Vorpositionen**   
 +  4. Zusammenfassung zu **Belegen**   
 + 
 +Die erzeugten **Vorpositionen** sind die Grundlage der Abrechnung und finden Sie unter: 
 + 
 +👉 [[finance:bill-items | Vorpositionen]] 
 + 
 +<WRAP info> 
 +Vorpositionen entstehen automatisch aus: 
 +  * Einsätzen   
 +  * Zeitverlauf   
 +  * hinterlegten Leistungen im Geschäftsfall   
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== 📦 Ergebnis des Abrechnungslaufs ===== 
 + 
 +Nach erfolgreichem Lauf: 
 + 
 +  * werden alle Belege **gruppiert**   
 +  * können gemeinsam weiterverarbeitet werden (z. B. Versand)   
 +  * oder bei Bedarf **geschlossen wieder gelöscht** werden   
 + 
 +<WRAP tip> 
 +💡 **Tipp:**   
 +Nutzen Sie die Gruppierung, um Abrechnungsläufe nachvollziehbar zu halten   
 +(z. B. Monatsabrechnung pro Periode). 
 +</WRAP> 
 +👉 [[..:bill-runs| Abrechnungsläufe]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== ⚠️ Organisationsabhängige Logik ===== 
 + 
 +Die genaue Belegerstellung kann je nach Organisation variieren: 
 + 
 +  * zusätzliche Filter (Region, Organisationseinheit, Leistungstypen)   
 +  * spezielle Berechnungslogiken   
 +  * individuelle Dokumentvorlagen   
 +  * automatische Versandprozesse   
 + 
 +<WRAP info> 
 +Die angezeigten Felder und Optionen sind daher **mandantenspezifisch konfiguriert**. 
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP center round box 75%> 
 +**❓ Was passiert, wenn …? (Familienabrechnung)** 
 + 
 +^ Situation ^ Ursache ^ Maßnahme ^ 
 +| ❌ Kein Beleg erstellt | kein laufender Geschäftsfall | Geschäftsfall prüfen | 
 +| ⚠️ Abrechnung unvollständig | Einsätze fehlen | Einsatzplanung prüfen | 
 +| ❌ Falsche Beträge | Leistungen falsch hinterlegt | Leistungskorb prüfen | 
 +| 🔄 Vorposition fehlt | keine Grundlage (Einsatz/Zeitraum) | Zeitraum & Leistungen prüfen | 
 +| 👻 Klient:in fehlt | Filter gesetzt | Filter entfernen | 
 +| 🧾 Belege doppelt | Abrechnung mehrfach gestartet | Abrechnungsläufe prüfen | 
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== 📘 Zusammenfassung ===== 
 + 
 +Die Familienabrechnung ist ein zentraler Prozess zur **automatisierten Leistungsabrechnung**. 
 + 
 +Sie: 
 + 
 +  * nutzt bestehende Geschäftsfall-Daten   
 +  * erzeugt Vorpositionen und Belege   
 +  * ermöglicht Sammel- oder Einzelabrechnung   
 +  * unterstützt strukturierte, nachvollziehbare Abrechnungsläufe   
 + 
 +<WRAP important> 
 +⚠️ **Wichtig:**   
 +Fehler in **Einsatzplanung oder Geschäftsfall** wirken sich direkt auf die Abrechnung aus.   
 +Daten sollten daher vor dem Abrechnungslauf sorgfältig geprüft werden. 
 +</WRAP>
finance/dash/family.txt · Zuletzt geändert: von nullrich

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